以前年度收入費用未入賬的,本年度補(bǔ)登收入、費用;收入對應(yīng)補(bǔ)稅;費用不能做稅前抵扣了是吧. 收入以前年度是有季度免征增值稅的優(yōu)惠的,如果都集中在本年度補(bǔ)收入,補(bǔ)的收入稅怎么交呢
嘻嘻
于2020-06-17 15:22 發(fā)布 ??1506次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-17 15:29
是的,正規(guī)是需要更正之前申報,你這個沒有更正,那這個,都集中在本年度補(bǔ)收入,補(bǔ)的收入 按 季度申報話,季度超過30萬,需要按這個全部做不含稅銷售額*3%交稅,
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是的,正規(guī)是需要更正之前申報,你這個沒有更正,那這個,都集中在本年度補(bǔ)收入,補(bǔ)的收入 按 季度申報話,季度超過30萬,需要按這個全部做不含稅銷售額*3%交稅,
2020-06-17 15:29:50

你好,最好是單獨列出的
2020-04-10 16:31:23

你好!你指的補(bǔ)交稅金還是滯納金?
2022-04-04 23:16:43

以前年度少計的增值稅進(jìn)項稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整:
1.核定少計提的金額。根據(jù)增值稅申報表和相關(guān)賬目,核定少計提的增值稅進(jìn)項稅額的具體金額
2.編制調(diào)整憑證。將少計提的增值稅進(jìn)項稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。
3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個科目的余額
2023-10-19 14:58:57

我想打印2011年度的增值稅報表,總是提示系統(tǒng)受理訪問平臺錯誤,是什么意思?怎么才能打印以前年度的增值稅報表。急!--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 14:08:08
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