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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-17 23:24

你好,之前分錄怎么做的
現(xiàn)在你的庫存帳上的比實際的少了嗎

葵花籽 追問

2020-06-17 23:25

這個跟實際沒關(guān)系,只是想知道賬上需要怎么調(diào)整看起來合理一點

郭老師 解答

2020-06-17 23:28

之前分錄怎么做的
不涉及損益的直接紅沖就可以

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相關(guān)問題討論
你好,查下怎么出現(xiàn)的負(fù)數(shù),是不是入庫沒有發(fā)票沒做賬呢
2018-12-13 12:36:30
你好,你單位是什么原因庫存商品是負(fù)數(shù)呢?
2019-02-13 10:47:55
你好!作調(diào)金額整單,沖減成本就可以
2018-09-12 16:06:24
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本等科目
2017-01-04 11:50:04
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 應(yīng)提醒你一下,在年末的匯算清繳是應(yīng)將暫估入庫的商品的成本在年報里調(diào)增,因為你未取得發(fā)票就買出商品,有虛增成本的問題,稅務(wù)局是不認(rèn)可的,如果你不想調(diào)出就只有在年報報出前,將此發(fā)票開回就可.開回時分錄如下: 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 (負(fù)數(shù)) 如開回發(fā)票單價比你暫估的高 借:主營業(yè)務(wù)成本 (差額) 貸:庫存商品 (差額) 如開回發(fā)票單價比你暫估的低,則做相反分錄.
2019-07-27 16:41:06
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