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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-18 02:06

你好計算過程是這樣的

暖暖老師 解答

2020-06-18 07:12

借待處理財產(chǎn)損益565000
貸原材料500000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出65000

暖暖老師 解答

2020-06-18 07:13

借管理費用565000*10%
其他應(yīng)收款565000*90%
貸待處理財產(chǎn)損益565000

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相關(guān)問題討論
你好計算過程是這樣的
2020-06-18 02:06:27
你好! 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
您好,計入固定資產(chǎn),按月攤?cè)胙邪l(fā)支出(費用化或者資本化),原材料直接計入研發(fā)支出-費用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
您好 借:在建工程 貸:原材料
2020-02-20 19:40:52
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