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板藍根好甜
于2020-06-18 15:44 發(fā)布 ??2513次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-18 15:44
不用賬務處理了。直接就這樣了。
板藍根好甜 追問
2020-06-18 15:46
應付賬款一直掛著余額,咋個辦呢?
我看說的是要通過以前年度損益科目進行調(diào)整
江老師 解答
2020-06-18 15:47
應付賬款你會付款處理。沒有發(fā)票的應付賬款,直接付款平賬。
2020-06-18 15:52
老師,我的意思是我暫估成本的時候:借--庫存商品 貸---應付款
2020-06-18 15:54
一、付款時借:應付賬款貸:銀行存款二、暫估的分錄是:借:庫存商品貸:應付賬款這樣應付賬款的數(shù)據(jù)就平賬了。
2020-06-18 16:00
這個應付款科目一直有余額,但我這筆成本已經(jīng)在納稅的時候調(diào)增了,問題是我把庫存商品結轉成本了,這筆款是沒有付的
你是虛做的一筆采購暫估吧?
2020-06-18 16:01
因為去年涉及預交企業(yè)所得稅,所以才做了個暫估成本,并結轉了成本里;跨年后,該筆費用不會支出也不會取得發(fā)票,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增
一、暫估時:借:庫存商品貸:應付款二:結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
2020-06-18 16:03
我說的意思是,這筆應付賬款是虛做的,不存在的應付賬款,也就是不需要付的應付賬款嗎?
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請教個實賬問題:去年暫估成本,以后都不會取得發(fā)票,納稅調(diào)增后,如果做賬務處理呢?
答: 不用賬務處理了。直接就這樣了。
去年暫估成本,以后都不會取得發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何做賬務處理呢?
答: 你好,直接把暫估的快遞分錄沖銷就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期入賬的費用在匯算清繳前沒有取得發(fā)票,納稅調(diào)增,后面有取得發(fā)票了,如何處理。
答: 可以追補至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年。
2016年10月有筆費用沒有發(fā)票,以收據(jù)入賬,2017年5月之前也沒有取得發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)增了,2017年8月才取得發(fā)票,請問如何賬務處理
討論
請問老師 我們19年利潤總額差不多是60萬左右,其中有120萬是支付的勞務成本,沒有取得發(fā)票,有130萬是會議余款返給甲方的,這部分也沒有發(fā)票 按理說是要納稅調(diào)增 合并是300萬交稅的,但是老板不愿意交這么多稅, 這是小公司 只愿意按照差不多60萬左右交稅 那我該怎么賬務處理呀
未取得發(fā)票的預付賬款,以后也取得不了了,怎么賬務處理?所調(diào)整的賬務,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人采用簡易征收取得的增值稅發(fā)票賬務如何處理?。抠~務上怎么處理簡易征收跟一般納稅情況下的專票???
老師,上年暫估成本,今年匯算清繳后取得發(fā)票,我要怎么進行賬務處理?納稅調(diào)增和后期取得發(fā)票時我都應該怎么做分錄呢?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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板藍根好甜 追問
2020-06-18 15:46
板藍根好甜 追問
2020-06-18 15:46
江老師 解答
2020-06-18 15:47
板藍根好甜 追問
2020-06-18 15:52
江老師 解答
2020-06-18 15:54
板藍根好甜 追問
2020-06-18 16:00
江老師 解答
2020-06-18 16:00
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2020-06-18 16:01
板藍根好甜 追問
2020-06-18 16:01
江老師 解答
2020-06-18 16:03