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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-18 23:08

你好好,明早把計算過程發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:57

1.借管理費用67800
貸原材料60000
應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出7800

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:57

2.借應收票據(jù)33900
貸主營業(yè)務收入30000
應交稅費銷項稅3900

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:58

3.借在建工程300000
應交稅費進項稅額39000
貸銀行存款339000

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:58

借在建工程10000
貸原材料1000
應付職工薪酬9000

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:59

借固定資產(chǎn)310000
貸在建工程310000

暖暖老師 解答

2020-06-19 06:59

4.借原材料33000
應交稅費進項稅額39000
貸銀行存款369000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:00

借材料成本差異2000
貸原材料2000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:00

5.借在建工程502500

應交稅費進項稅額6500
貸銀行存款509000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:01

借在建工程34900
貸原材料30000
應付職工薪酬4900

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:01

借固定資產(chǎn)537400
貸在建工程537400

暖暖老師 解答

2020-06-19 09:20

借管理費用880
庫存現(xiàn)金120
貸其他應收款1000

暖暖老師 解答

2020-06-19 09:23

不客氣,麻煩給予五星好評

暖暖老師 解答

2020-06-19 09:32

不客氣,麻煩給予五星好評

碧藍的花生 追問

2020-06-19 09:17

用現(xiàn)金預支廠部職工劉佳差旅費100元,一個星期后劉佳報銷差旅費880元,余款120元交回現(xiàn)金要求寫出此會計分錄

碧藍的花生 追問

2020-06-19 09:18

麻煩老師啦

碧藍的花生 追問

2020-06-19 09:18

還有這一道呢

碧藍的花生 追問

2020-06-19 09:20

多謝老師

碧藍的花生 追問

2020-06-19 09:24

好的!麻煩您了

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相關(guān)問題討論
你好,因為現(xiàn)在營改增后這個不屬于用于非增值稅應稅事項。全部是增值稅了,所以增值稅鏈條沒有斷,可以繼續(xù)抵扣,不計入成本。
2020-06-30 21:57:33
意思是取得時分錄已經(jīng)做了,領(lǐng)用時就不用做分錄了嗎
2019-08-17 00:56:59
增值稅可以抵扣的,不用計入成本
2019-12-02 14:51:12
您好 自行建造固定資產(chǎn),領(lǐng)用自有原材料不需要繳納增值稅 題目給了增值稅稅率;這個增值稅不應該計入固定資產(chǎn)成本
2022-09-01 21:08:13
借在建工程貸材料采購 材料成本差異
2019-06-22 13:30:00
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