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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 09:21

你好,你重復(fù)做的分錄是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款嗎?

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:24

其他應(yīng)付賬款重復(fù)了

郭老師 解答

2020-06-19 09:27

那你可以這么做分錄的。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:28

其他應(yīng)付賬款重復(fù)了,我現(xiàn)在要調(diào)整,怎么做分錄

郭老師 解答

2020-06-19 09:32

借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:36

那筆賬是2018年的,現(xiàn)在2020年,要調(diào)整 直接這樣做分錄嗎,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目用的到不

郭老師 解答

2020-06-19 09:43

你好不涉及損益的,不用以前年度損益調(diào)整。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:46

直接做了一筆相反的分錄嘛,不用紅字,是嗎?老師,謝謝啦

郭老師 解答

2020-06-19 09:50

你好是的,做相反的就可以啊,不涉及損益啊,其他的都不用管。

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相關(guān)問題討論
你好,你重復(fù)做的分錄是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款嗎?
2020-06-19 09:21:30
你好,應(yīng)付,其他應(yīng)付款是同一個(gè)明細(xì)嗎
2018-05-02 10:46:31
同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來(lái)就可以了 先開始1795.2元賣給他們 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)1795.2/1.13*0.13 現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來(lái) 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206.8/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)206.8/1.13*0.13
2020-06-11 15:31:32
你好 購(gòu)入的什么你們有原始憑證嗎
2020-08-18 13:22:00
您好 請(qǐng)問付款的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-08-07 10:13:38
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