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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-19 09:43

你好,退回了就沖銷費用就是了

鄒老師 解答

2020-06-19 14:44

你好,然后我讓他給我們多開52000發(fā)票,是什么情況需要對方多開發(fā)票呢?是虛開進項發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2020-06-19 14:48

你好,是針對虛開做內賬還是外賬的賬務處理?
個人建議是杜絕虛開發(fā)票

鄒老師 解答

2020-06-19 15:00

你和,內賬只需要按實際支付的設備價款做這個分錄
借;固定資產,貸;銀行存款等科目
支付的稅金這樣做分錄,借;稅金及附加,貸;銀行存款等科目
現(xiàn)金付的3000定金,借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
之后退回,借;其他應收款——某某個人,貸;其他應收款

鄒老師 解答

2020-06-19 16:47

你好,定金退回這樣做分錄
借;銀行存款等科目,貸;其他應收款

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:37

你好,老師,想請教一下我買固定資產,設備51400,我先用現(xiàn)金付的3000定金,現(xiàn)在機器已到,他吧定金已現(xiàn)金退回給我們,然后我讓他給我們多開52000發(fā)票,我用銀行轉了103400給他,扣除5個點發(fā)票額1650,然后把多開52000退回給我個人戶上,這樣的分錄怎么做

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:46

是的,虛開一些

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:51

做內帳的,我們剛開始

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 16:46

定金退回怎么做呢?

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相關問題討論
你好,退回了就沖銷費用就是了
2020-06-19 09:43:28
他這個不是籌建期,是公司都還沒成立也就是營業(yè)執(zhí)照都沒辦下來,所以不能算。
2016-09-13 11:09:05
你好,一次攤銷或按不低于3年的期限平均攤銷 借;管理費用等科目 貸;長期待攤費用
2017-03-19 15:50:56
你好,借管理費用-開辦費。金額大計入長期待攤費用
2019-08-26 09:10:20
你好,借管理費用-開辦費,貸銀行存款,金額大計入長期待攤費用
2019-09-19 16:01:36
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