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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-19 11:23

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小云老師 解答

2020-06-19 11:41

你好,1.屬于 2.江淮公司換入專利技術的入賬價值=1305
3.借:無形資產(chǎn)1305  貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費170 銀行存款135
借:主營業(yè)務成本800 貸:庫存商品800

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2020-06-19 11:23:11
您好,這個是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-05 09:41:40
您好!不用做。按后面開的這個做分錄就好。
2016-11-15 11:49:03
借固定資產(chǎn)-集體福利32155? 累計折舊500 貸固定資產(chǎn)-辦公樓30000 應交稅費-進項稅額轉出2655 12月月初賬面價值=32155-32155/236
2021-12-21 10:15:22
您好 如果是根據(jù)合同簽訂價格開具的 可以用
2019-05-29 17:36:20
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