
五月份開出口退稅發(fā)票,稅率寫錯了13,當(dāng)月不申請退稅,當(dāng)作內(nèi)銷處理,次月紅沖,再開0稅率,并申報退稅了 這個月再開另外一個報關(guān)單的數(shù),可以嗎 我這個月我再開票的時候,我不開那個報關(guān)單啦,我想報另外一個報關(guān)單開那個數(shù)兒,這樣可以嗎
答: 你好,你不是要重新申報退稅嗎?那你新開發(fā)票要和那個報關(guān)單一致的
五月份開出口退稅發(fā)票,稅率寫錯了13,當(dāng)月不申請退稅,當(dāng)作內(nèi)銷處理,次月紅沖,再開0稅率,并申報退稅了 這個月再開另外一個報關(guān)單的數(shù),可以嗎 我這個月我再開票的時候,我不開那個報關(guān)單啦,我想報另外一個報關(guān)單開那個數(shù)兒,這樣可以嗎
答: 你好,這個不允許的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,現(xiàn)在出口了一單,我是不是只要收集到提單,放行單,報關(guān)單,就可以申請退稅了呢?還需要準(zhǔn)備什么?
答: 你好,是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè)

