
老師,您好!有個(gè)這樣的問(wèn)題:公司5月份購(gòu)買(mǎi)了一批存貨,這批存貨上月已經(jīng)入庫(kù)并且已收到發(fā)票,但是會(huì)計(jì)卻沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在6月我該怎么補(bǔ)做分錄呢
答: 您好,您按發(fā)票金額,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。
當(dāng)月采購(gòu)商品,已入庫(kù),款未付!對(duì)方下個(gè)月提供發(fā)票,該如何入賬做分錄
答: 您好 借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果先暫估入庫(kù)了,發(fā)票還未到時(shí),先出庫(kù)了,怎么做分錄呢?
答: 做一筆銷(xiāo)售的 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 等發(fā)票到了,沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的話當(dāng)月根據(jù)入庫(kù)單怎么做分錄的?次月收到發(fā)票怎么做的?
什么情況下要暫估入庫(kù),是款打了發(fā)票沒(méi)開(kāi)嗎?還是款沒(méi)打貨到了,發(fā)票沒(méi)開(kāi)完怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)貨發(fā)票下月才能開(kāi)出,貨這月已到庫(kù),可以做賬暫估入庫(kù)嗎?具體怎樣處理?會(huì)計(jì)分錄?
老師您好!我公司搞活動(dòng)給顧客增送的商品沒(méi)有入庫(kù),對(duì)方開(kāi)的發(fā)票視同銷(xiāo)售做賬,老師會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝您。


美美 追問(wèn)
2020-06-19 12:23
小林老師 解答
2020-06-19 12:25