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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-19 18:46

這個(gè)你這個(gè)收款先開發(fā)票做借銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅,后面按實(shí)際上課做借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

馬錦 追問

2020-06-19 18:54

我們是有一部分學(xué)員會開票,一部分學(xué)員不開票,那我們是不是要將開票的預(yù)收賬款和不開票的預(yù)收賬款分開核算?

maize老師 解答

2020-06-19 19:02

是的,需要分開做這個(gè),

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少做補(bǔ)上,借預(yù)收??991-919 貸以前年度損益調(diào)整?991-919?,借以前年度損益調(diào)整,?991-919?貸未分配利潤?991-919? ??
2021-05-06 14:32:42
借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 補(bǔ)做最后一筆收入10000元的賬務(wù)處理。
2020-07-22 10:46:16
你這個(gè)分錄前三行是一個(gè) 四五行是一個(gè)吧。
2019-12-09 14:00:28
你好 你是一次性開票的話 就一次性來做收入 因?yàn)槟憬欢愂情_票就要報(bào)稅了
2019-11-01 15:41:27
你好,8月份計(jì)入收入的金額=2000/12
2019-09-12 13:51:29
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