
六月份對賬,調(diào)整供貨商 3月份的單價(jià),下調(diào)了300塊,內(nèi)賬。不牽扯發(fā)票,怎么做分錄?當(dāng)時(shí)做的分錄是 借原料,貸應(yīng)付賬款
答: 借應(yīng)付帳款貸原材料300
如果已經(jīng)跟供應(yīng)商不合作了,之前拿了貨,可是多付了貨款,賬上應(yīng)付賬款的借方掛賬,要如何調(diào)賬?怎么做分錄??
答: 沒有交易收不回來做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。
老師,我想咨詢一下,我公司做電商抖音這塊的,客戶在抖音平臺下單,我們直接找供應(yīng)商發(fā)貨給客戶,我們支付款貨款和運(yùn)費(fèi)給供應(yīng)商,這種我們怎么做分錄的?
我單位有家供貨商之前有20440的預(yù)付款,現(xiàn)在又開來了68000的發(fā)票應(yīng)付物資款,我現(xiàn)在如果要做分錄沖減掉預(yù)付款應(yīng)該怎么做?
,供應(yīng)商給的銷售返利,1季度的返利要到2季度才能收到,沒有在發(fā)票里面票折,返利直接用來抵貨款了,這一筆我應(yīng)該怎么做分錄


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2020-06-20 13:56
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2020-06-20 13:57
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2020-06-20 14:05
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2020-06-20 14:05