
六月份對賬,調(diào)整供貨商 3月份的單價(jià),下調(diào)了300塊,內(nèi)賬。不牽扯發(fā)票,怎么做分錄?當(dāng)時(shí)做的分錄是 借原料,貸應(yīng)付賬款
答: 借應(yīng)付帳款貸原材料300
如果已經(jīng)跟供應(yīng)商不合作了,之前拿了貨,可是多付了貨款,賬上應(yīng)付賬款的借方掛賬,要如何調(diào)賬?怎么做分錄??
答: 沒有交易收不回來做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款,
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。


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2020-06-20 13:56
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