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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-20 15:34

同學(xué)你好
月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)
這是往來
支付了以后,就把余額沖小了

會撒嬌的大山 追問

2020-06-20 15:36

月末總賬上面這個是負數(shù)

鐘存老師 解答

2020-06-20 15:44

重新分類到長期應(yīng)收款

會撒嬌的大山 追問

2020-06-20 15:47

不太懂,老師能說的具體嗎

鐘存老師 解答

2020-06-20 16:29

就是把負數(shù)余額
在填寫資產(chǎn)負債表的時候
填寫到長期應(yīng)收款(填寫絕對值)

會撒嬌的大山 追問

2020-06-20 16:43

那公司還房貸的這個可以直接計入到管理費用嗎?省去結(jié)轉(zhuǎn)的麻煩

鐘存老師 解答

2020-06-20 16:52

你之前確認長期應(yīng)付款的時候不是確認過費用了嗎

會撒嬌的大山 追問

2020-06-20 16:54

意思就是房貸可以不記到長期應(yīng)付款這個科目,而是直接計入管理費用嗎

鐘存老師 解答

2020-06-20 20:03

我是說,你之前確認長期應(yīng)付款的時候
借方應(yīng)該是費用呀
你付款的時候再入費用,不就是重復(fù)入費用了嘛

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) 這是往來 支付了以后,就把余額沖小了
2020-06-20 15:34:47
可以的,你每月還款的時候把個人銀行的還款單據(jù)附在你銀行出賬回單的后面。
2016-08-22 13:30:26
您好,1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn) 借:專項應(yīng)付款 貸:有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 法律依據(jù) 《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第二十一條
2024-05-17 11:30:33
借:固定資產(chǎn) ? 未確認融資費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 ?貸銀行存款
2020-11-05 11:17:09
借固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項 貸、長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)是設(shè)備原值
2022-09-24 09:11:05
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