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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-20 19:10

還是10
你安月計提
每次計提一個月的

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:15

老師..計提后的成這樣了

郭老師 解答

2020-06-20 19:18

左邊的和右邊的沒有關(guān)系是吧,那你看一下你右邊借方制造費用10你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是20

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:19

左邊的是我沒計提工資的時候..右邊是計提以后的

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:20

如果計提工資..庫存商品的成本就更大了..

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:21

我看錯了..老師..你說的右邊那是因為我發(fā)3月份工資的時候還有個制造費用10

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:21

加在一起不是就20了

郭老師 解答

2020-06-20 19:21

左邊第一個就是計提的分錄
計提就是借管理費用制造費用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬啊,這個分錄就要計提。

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:22

我的意思是..計提之前的庫存商品的成本是20..計提之后的成本就成40了..

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:22

這樣做是不是不對..

郭老師 解答

2020-06-20 19:25

你的左邊的分錄就是對的
右邊的不對
你可以在系統(tǒng)試下
你的制造費用會出現(xiàn)負數(shù)余額

???? 楊mm 追問

2020-06-20 20:04

那我應(yīng)該..怎么做這筆分錄..

郭老師 解答

2020-06-20 20:11

按照左邊的來做的

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相關(guān)問題討論
你好!這是電話費啊,按部門劃分的。制造費用-一車間-電話費都有明細了
2016-07-06 12:30:41
還是10 你安月計提 每次計提一個月的
2020-06-20 19:10:40
你好,就是制造部分或者管理部門產(chǎn)生的電話費,部門之間的費用分別入賬
2016-07-06 11:37:59
你好 借固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借 管理費用等 貸 累計折舊
2021-05-22 21:48:51
你好,發(fā)工資之前要先計提的,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-08 08:34:53
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