江海公司為增值稅一般納稅人,假設(shè)原材料按實(shí)際成本核算,2×19年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)接受大河公司投入的貨幣資金100 000元,存入銀行。 (2)接銀行利息結(jié)算單(付款通知),本季度應(yīng)付短期借款利息24 000元(短期借款利息采用“按季結(jié)算,分月計(jì)提”)。 (3)向新陽公司購入乙材料200千克,單價(jià)1 500元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅款未付,材料驗(yàn)收入庫。 (4)向大華公司銷售A產(chǎn)品1 000臺,單價(jià)800元,計(jì)價(jià)款800 000元,稅額104 000元,貨已發(fā)出,收到款項(xiàng)500 000元,余款未收。 (5)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資800 000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資400 000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資200 000元,車間管理人員工資60 000元,廠部管理人員工資140 000元。 (6)接受外單位捐贈的貨幣資金40 000元,存入銀行。 (7)收到大華公司上月欠款90 000元,存入銀行。 (8)以銀行存款支付廣告費(fèi)200 000元 (9)采購員劉明出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)2200元 補(bǔ)付200元(10)本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊12萬元其中生產(chǎn)車間7萬元廠部管理部門五萬元
可靠的哈密瓜
于2020-06-21 14:32 發(fā)布 ??3777次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-21 14:46
你好
1
借,銀行存款100000
貸,實(shí)收資本100000
2
借,應(yīng)付利息16000
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用8000
貸,銀行存款24000
3
借,原材料300000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)39000
貸,應(yīng)付賬款339000
4
借,預(yù)收賬款904000
貸,主營業(yè)務(wù)收入800000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000
5
借,生產(chǎn)成本400000
借,生產(chǎn)成本200000
借,制造費(fèi)用60000
借,管理費(fèi)用140000
貸,應(yīng)付職工薪酬800000
6
借,銀行存款40000
貸,營業(yè)外支出40000
7
借,銀行存款90000
貸,應(yīng)收賬款90000
8
借,銷售費(fèi)用200000
貸,銀行存款200000
9
借,管理費(fèi)用2200
貸,其他應(yīng)收款2000
貸,庫存現(xiàn)金200
10
借,制造費(fèi)用70000
借,管理費(fèi)用50000
貸,累計(jì)折舊120000
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5
借,生產(chǎn)成本400000
借,生產(chǎn)成本200000
借,制造費(fèi)用60000
借,管理費(fèi)用140000
貸,應(yīng)付職工薪酬800000
6
借,銀行存款40000
貸,營業(yè)外支出40000
7
借,銀行存款90000
貸,應(yīng)收賬款90000
8
借,銷售費(fèi)用200000
貸,銀行存款200000
9
借,管理費(fèi)用2200
貸,其他應(yīng)收款2000
貸,庫存現(xiàn)金200
10
借,制造費(fèi)用70000
借,管理費(fèi)用50000
貸,累計(jì)折舊120000
2020-06-21 14:46:15

您之前有沒有抵扣過增值稅,抵扣過的話就是16%
2018-12-30 12:08:01

你好,如果你固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,按不含稅計(jì)提,沒有抵扣就按含稅計(jì)提
2018-05-10 11:17:07

含稅銷售額/1.03*2%
2016-04-08 21:54:10

您好
(1)1月,企業(yè)收到一筆貨幣資金投資,共計(jì)20萬元已存入銀行;
借:銀行存款200000
貸:實(shí)收資本 200000
(2)3日,企業(yè)接受捐贈,收到全新設(shè)備一臺,價(jià)值5萬元;
借:固定資產(chǎn) 50000
貸:實(shí)收資本 50000
(3)4月,采購原材料一批,買價(jià)2萬元,增值稅率17%,款項(xiàng)未付,材料未入庫;
借:在途物資? 20000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3400
貸:應(yīng)付賬款 23400
(4)5月,以庫存現(xiàn)金支付上述材料運(yùn)朵費(fèi)500元;
借:在途物資 500
貸:庫存現(xiàn)金500
(5)5月,上述材料驗(yàn)收入庫;
借:原材料20500
貸:在途物資 20500
(b)6日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中車間生產(chǎn)部門5000元,行政部門2000元;
借:制造費(fèi)用5000
借:管理費(fèi)用2000
貸:累計(jì)折舊 7000
(7)6月,攤銷上月支付的產(chǎn)品廣告費(fèi),本月應(yīng)攤銷1000元;
借:銷售費(fèi)用 1000
貸:預(yù)付賬款 1000
(8)7月,計(jì)提本月短期借款應(yīng)計(jì)利息2000元;
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000
貸:應(yīng)付利息 2000
(9)8日,現(xiàn)金支付福利費(fèi)1000元
借:管理費(fèi)用1000
貸:應(yīng)付職工薪酬1000
借:應(yīng)付職工薪酬1000
貸:庫存現(xiàn)金 1000
2022-04-11 19:07:22
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