A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補(bǔ)來增值稅專用發(fā)票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進(jìn)的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉(zhuǎn)來紅字增值稅專用發(fā)票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉(zhuǎn)入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)15日,倉庫發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的工裝服中有50件存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉(zhuǎn)出紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會計分錄。
平常的小蝴蝶
于2020-06-21 19:27 發(fā)布 ??3791次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-06-21 19:53
1借庫存商品2500
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額325
貸銀行存款2825
相關(guān)問題討論

您好,一般納稅人發(fā)票開錯跨月了,需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50

借,主營業(yè)務(wù)成本2500
應(yīng)交稅費(fèi)325
貸,應(yīng)付賬款
2022-09-26 20:42:51

你好,1.借庫存商品2500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅325 貸銀行存款 2825 借主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸庫存商品1000
2020-06-19 23:12:19

1借原材料70600
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額9154
貸銀行存款79654
2020-03-17 17:07:17

你好需要計算做好了給你
2021-09-28 16:36:24
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