
我司上月開錯(cuò)了一張?jiān)鲋刀悓F苯o對(duì)方,對(duì)方未認(rèn)證本月已退回,已聯(lián)系稅務(wù)直接紅字通知單即可,現(xiàn)已經(jīng)開了紅字通知單,接下來是要開具負(fù)數(shù)發(fā)票么?然后再重新開正數(shù)發(fā)票給對(duì)方么?
答: 你好,是的
公司原來收到一張?jiān)鲋刀?電費(fèi)發(fā)票 ,已抵扣 已開具紅字通知單 現(xiàn)收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;制造費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字增值稅專用發(fā)票通知單
答: 我公司收到其他公司銷售拆讓費(fèi),需要提供給對(duì)方“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,請(qǐng)問如何辦理?是否去國稅柜臺(tái)?需要提供什么資料?謝謝
我司上月開錯(cuò)了一張?jiān)鲋刀悓F苯o對(duì)方,對(duì)方未認(rèn)證本月已退回,已聯(lián)系稅務(wù)直接紅字通知單即可,我想問具體怎么操作呢?
對(duì)方給我紅字通知單,我開負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)的發(fā)票錯(cuò)了怎么處理一下


鄒老師 解答
2016-06-20 09:50
鄒老師 解答
2016-06-20 11:22