
老師,應(yīng)交增值稅月末應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,還有現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)計提加計抵扣的增值稅分錄,和扣稅的時候的分錄
答: 一、是需要交稅的分錄,還是不需要交稅的分錄?
小規(guī)模納稅企業(yè)交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01如何做會計分錄?
答: 那就是借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


Yan 追問
2020-06-22 16:26
江老師 解答
2020-06-22 16:32
Yan 追問
2020-06-22 16:44
江老師 解答
2020-06-22 17:18