
老師,應(yīng)交增值稅月末應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,還有現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)計提加計抵扣的增值稅分錄,和扣稅的時候的分錄
答: 一、是需要交稅的分錄,還是不需要交稅的分錄?
小規(guī)模納稅企業(yè)交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01如何做會計分錄?
答: 那就是借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模企業(yè)抵扣金稅盤服務(wù)費,抵扣分錄借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅貸:管理費用~辦公費應(yīng)交增值稅余額在借方了,這余額怎么賬務(wù)處理?在申報抵扣時有憑證可以做平嗎?
答: 你好,在取得收入計入應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅貸方,有應(yīng)納稅額的時候就抵扣了 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 全額抵扣了之后就可以做平的


Yan 追問
2020-06-22 16:26
江老師 解答
2020-06-22 16:32
Yan 追問
2020-06-22 16:44
江老師 解答
2020-06-22 17:18