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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-23 10:04

你好 應(yīng)該把差額的增值稅調(diào)整到成本費用里面

Coco????c 追問

2020-06-23 10:05

我調(diào)到原材料 那里去了可以嗎?

Coco????c 追問

2020-06-23 10:06

之前是采購入庫 借方原材料 2000 應(yīng)交稅額應(yīng)交增值稅 暫估稅額 358.24 貸方應(yīng)付賬款的  付款了 收到發(fā)票

Coco????c 追問

2020-06-23 10:07

我沖稅額 暫估多了 我吧差額記 原材料 借方?

軼塵老師 解答

2020-06-23 10:07

是的  你的分錄正確!

Coco????c 追問

2020-06-23 10:08

我把差額 調(diào)到原材料 我摘要寫什么

軼塵老師 解答

2020-06-23 10:09

寫增值稅稅率調(diào)整分錄

Coco????c 追問

2020-06-23 10:15

好的 謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-06-23 10:20

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

Coco????c 追問

2020-06-23 10:29

我寫 調(diào)整暫估增值稅稅率 可以嗎

軼塵老師 解答

2020-06-23 10:31

可以  按照你自己的理解寫

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相關(guān)問題討論
你好 應(yīng)該把差額的增值稅調(diào)整到成本費用里面
2020-06-23 10:04:55
你好 借 應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行?
2021-06-02 08:27:51
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-06-25 11:31:37
你好,進(jìn)入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅金),貸營業(yè)外收入
2016-07-05 15:01:26
這個一般做內(nèi)帳,做管理費用稅點,你要是做外帳只能掛應(yīng)付賬款和你那個貨款掛一樣科目
2019-07-26 09:09:55
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