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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 10:16

你好   你把發(fā)票復(fù)印件和分割單給勞務(wù)公司   對(duì)方拿著這兩個(gè)來做。  你就按發(fā)票做你們實(shí)際發(fā)生的金額做賬

undefined 追問

2020-06-23 10:17

那開給勞務(wù)公司的部分 也開給我們了  這部分金額做什么科目?

meizi老師 解答

2020-06-23 10:20

你好  不做分錄 。 因?yàn)椴皇悄銈兊馁M(fèi)用    你就做你門需要承擔(dān)的部分

undefined 追問

2020-06-23 10:21

所有金額都來給我們公司了,發(fā)票多余的金額怎么賬戶處理

undefined 追問

2020-06-23 10:23

有進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出嗎?原始憑證分割單  誰做呀

meizi老師 解答

2020-06-23 10:28

你好  你們是專票的話 要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的    你們做    你收到的發(fā)票

undefined 追問

2020-06-23 10:30

我們實(shí)際收到的發(fā)票金額大于我們付出的金額,發(fā)票多出的金額怎么處理

undefined 追問

2020-06-23 10:50

請(qǐng)?jiān)趲臀覇栆幌拢簬蛣趧?wù)公司墊付9000房租,發(fā)票也都開給我們公司了了,勞務(wù)公司不要發(fā)票了 ,開給我們的9000 怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-23 10:51

你好1 開給你們9000的發(fā)票  又不是你們的業(yè)務(wù) 你不能入賬的   退回去發(fā)票 讓對(duì)方開勞務(wù)公司或者不開票即可。     2.還有就是開票金額 你們?nèi)绻且_票給勞務(wù)公司的話 你們就是轉(zhuǎn)售電   你做其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅 。  那么你收到專票就可以認(rèn)證抵扣的。

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你好 你把發(fā)票復(fù)印件和分割單給勞務(wù)公司 對(duì)方拿著這兩個(gè)來做。 你就按發(fā)票做你們實(shí)際發(fā)生的金額做賬
2020-06-23 10:16:14
你好,電表數(shù),沒有電表數(shù)按辦公面積或員工人數(shù)。
2019-09-05 14:39:54
您好 是老板替項(xiàng)目公司代付的 對(duì)嗎
2022-03-23 22:05:18
可以的,可以這么做的。
2024-04-15 09:12:19
你好,雇的人屬于勞務(wù)公司的員工?
2019-10-28 16:39:25
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