
老師好!上個月采購時是先付款再發(fā)貨,收到貨按照實際數(shù)量多退少補,到貨時補了310元,銀行存款支付,但是做賬的時候遺漏了這310元,我本月做賬時應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,到貨時補了310元,銀行存款支付,但是做賬的時候遺漏了這310元,就補做這個分錄就是了 借;庫存商品等科目310,貸;銀行存款 310
17年的時候有一筆付客戶的錢,當(dāng)時是借:應(yīng)付賬款-A客戶 貸:銀行存款 實際這筆錢是B客戶的,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 B 貸:應(yīng)付賬款 A
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司由在未辦證之前有一筆應(yīng)付帳款14萬元,辦證后在建帳時沒有將這筆款未列入在應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)中,幾個月后這筆14萬的款又通過公司銀行存款公戶支付,會計將這筆付14萬付款做為預(yù)付帳款,借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,但事實不是這樣的,現(xiàn)在這筆款該怎樣調(diào)整?
答: 您好!您為什么會有這筆呢?肯定是有什么業(yè)務(wù)發(fā)生才有的呃,補充計入這筆業(yè)務(wù)。


一路向前 追問
2020-06-23 10:20
鄒老師 解答
2020-06-23 10:26
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2020-06-23 11:32
鄒老師 解答
2020-06-23 11:33