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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 10:40

你好
借,銀行存款等
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅

整齊的巨人 追問

2020-06-23 10:40

老師小規(guī)模的這種稅只做這一步不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

立紅老師 解答

2020-06-23 10:42

你好,是的,交稅時
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
貸,銀行存款

整齊的巨人 追問

2020-06-23 10:43

那如果是不超過30萬的話就一直掛賬嗎

立紅老師 解答

2020-06-23 10:52

你好,不超30萬免的增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增
貸,營業(yè)外收入

整齊的巨人 追問

2020-06-23 11:12

謝謝老師明白了

立紅老師 解答

2020-06-23 11:16

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
2020-06-23 10:40:05
貸方仍然有應(yīng)交稅費,只不過最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-04-03 22:03:43
你好! 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2018-12-03 15:50:37
您數(shù) 負數(shù)發(fā)票紅沖本期收入和成本.借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù).
2017-07-16 07:54:18
你好,你可以把從事服務(wù)人員的工資計入 借勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2018-07-18 10:55:30
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