
4月份已記賬、借:管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬
答: 借進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那勞務(wù)費(fèi)用是管理費(fèi)用下的嗎?分錄是借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),代現(xiàn)金或銀行存款。
答: 你好,是什么情況下發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票,但是抬頭開錯(cuò)了,我做了借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???
答: 那如果說(shuō)只是抬頭開錯(cuò)了金額沒(méi)有錯(cuò),你收到正確的發(fā)票,直接放在原來(lái)的憑證后面就行了,不用單獨(dú)做分錄了。


大丫 追問(wèn)
2020-06-23 14:19
郭老師 解答
2020-06-23 14:20