
老師好!在稅務局代開的專票辦理紅沖后又自己開的普票,之前代開的時候繳納的稅款5000元直接從銀行扣除了,我紅沖的時候已交稅款我做成借方:其他應收款-稅務局5000元,然后自開發(fā)票確認收入時候,我在做貸方:其他應收款-稅務局5000元,這樣可以嗎?
答: 您好,紅沖和自開發(fā)票確認收入的憑證,增值稅科目應該是 應交稅費-應交增值稅,不需要另外掛其他應收款-稅務局科目
掛靠公司的項目部拿了發(fā)票不用過賬,要怎么做賬?貸方可以貸其他應收款~老板
答: 你好! 借:工程施工 貸:其他應收款~老板
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業(yè)務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發(fā)票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發(fā)票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現(xiàn)在想把應付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應付款或預收賬款 上交 借 其他應付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預收賬款 貸 收入


Amy(艾米) 追問
2020-06-23 14:27
路老師 解答
2020-06-23 14:35