
老師好!在稅務(wù)局代開的專票辦理紅沖后又自己開的普票,之前代開的時候繳納的稅款5000元直接從銀行扣除了,我紅沖的時候已交稅款我做成借方:其他應(yīng)收款-稅務(wù)局5000元,然后自開發(fā)票確認收入時候,我在做貸方:其他應(yīng)收款-稅務(wù)局5000元,這樣可以嗎?
答: 您好,紅沖和自開發(fā)票確認收入的憑證,增值稅科目應(yīng)該是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,不需要另外掛其他應(yīng)收款-稅務(wù)局科目
掛靠公司的項目部拿了發(fā)票不用過賬,要怎么做賬?貸方可以貸其他應(yīng)收款~老板
答: 你好! 借:工程施工 貸:其他應(yīng)收款~老板
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我還是想確認一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學(xué)校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學(xué)校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學(xué)。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入


Amy(艾米) 追問
2020-06-23 14:27
路老師 解答
2020-06-23 14:35