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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-23 16:58

你好,同學(xué)。
未分配利潤期初就直接是看你上期末的數(shù)據(jù)就是了的
期末就是調(diào)整后的余額。
抵消 分錄是
借 投資收益 
少數(shù)股東損益 
年初未分配利潤
貸 年末未分配利潤
盈余公積

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相關(guān)問題討論
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付的時候,借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好 你計提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好,按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀存 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應(yīng)付利潤
2019-05-21 09:42:13
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