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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-23 17:44

你好 1.實際中沒有具體要求 。要看你們合同怎么簽訂的 2.    對方是公司的 你要公對公付款開票的   避免三流不一致

未滿 追問

2020-06-23 17:45

對方就是公司開的票,關鍵是已經把錢付過了,不可能再付一次。這種情況有幾次對公司的影響不大吧。

meizi老師 解答

2020-06-23 17:51

你好   那對方公司 出具委托收款書證明業(yè)務  避免后期有虛開風險

未滿 追問

2020-06-23 17:57

老師,關于開票打款我還有點不太明白。如果公戶收到的貨款,法人直接將款從公戶轉到個人賬戶上,備注采購備用金。這樣有風險吧

meizi老師 解答

2020-06-23 17:58

你好    實際中也是可以這樣操作的。 比如 是公戶占采購員 去采購貨物  備用金 。  先掛往來 用發(fā)票等來沖賬

未滿 追問

2020-06-23 18:01

是不是可以理解為給采購員的借款,采購員拿著采購的發(fā)票來核銷借款

meizi老師 解答

2020-06-23 18:01

你好 嗯是的 掛往來款 備用金 實際中是可以這樣的    先采購員寫用款申請單或者借款單出去

未滿 追問

2020-06-23 18:02

明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-23 18:03

沒事 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 1.實際中沒有具體要求 。要看你們合同怎么簽訂的 2. 對方是公司的 你要公對公付款開票的 避免三流不一致
2020-06-23 17:44:22
你好,不要票是不劃算 的, 不要票25%企業(yè)所得稅不能稅前扣除,企業(yè)直接損失25%
2020-06-14 18:25:50
你好,稅點支出只能反映在內賬里
2016-11-04 15:12:35
紅沖暫估,然后做發(fā)票的 以后暫估寫對方公司就可以
2019-09-27 13:46:17
可以的,算報銷就可以了
2019-09-19 16:24:48
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