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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-06-21 09:18

借: 應交稅金—應交增值稅 (已交稅費還是未交稅費?)

黃老師 解答

2016-06-21 09:13

借:應交稅費-應交增值稅(應交稅金)   貸銀行

黃老師 解答

2016-06-21 09:22

不好意思,打錯了是已交稅金

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相關(guān)問題討論
借:應交稅費-應交增值稅(應交稅金) 貸銀行
2016-06-21 09:13:04
根據(jù)事業(yè)收入和經(jīng)營收入提取,其會計分錄為: 借:事業(yè)支出——修繕費 ——設(shè)備購置費 經(jīng)營支出——修繕費 ——設(shè)備購置費 貸:專用基金——修購基金 處置固定資產(chǎn),收到變價收入時,其會計分錄為: 借:銀行存款 貸:專用基金——修購基金 處置固定資產(chǎn),支付清理費用時,其會計分錄為: 借:專用基金——修購基金 貸:銀行存款 用專用基金購建固定資產(chǎn)時,其會計分錄為: 借:專用基金——修購基金 貸:銀行存款
2019-06-28 09:43:17
借,財政應返還額度 貸,零余額賬戶用款額度 借,資金結(jié)存~財政應返還額度 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度
2019-12-27 22:48:32
借:專用基金 貸:銀行等
2019-06-28 14:08:56
您好 借:待處理財產(chǎn)損溢3000%2B510=3510 貸:原材料 3000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3000*0.17=510 借:管理費用 3510 貸:待處理財產(chǎn)損溢 3510
2023-10-10 21:06:05
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