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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-23 19:09

你好   那你本月先做 借 管理費用-租賃費貸銀行存款    先暫估  次月收到發(fā)票 如果發(fā)票與實際租金沒差異金額。   把發(fā)票直接附本月的憑證下面 。

追逐我的明天。 追問

2020-06-23 19:15

老師 發(fā)票在次月收到但有增值稅發(fā)票來的,怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-06-23 19:17

你好  那你就沖暫估   借管理費用-租賃費負數(shù) 借銀行存款     然后再按發(fā)票做借管理費用-租賃費 進項稅貸銀行存款

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相關問題討論
如果就不需要支付租金 那么不要做賬 如果是暫時未支付,那么需要再賬上反應出來
2020-01-13 16:43:31
你好 那你本月先做 借 管理費用-租賃費貸銀行存款 先暫估 次月收到發(fā)票 如果發(fā)票與實際租金沒差異金額。 把發(fā)票直接附本月的憑證下面 。
2020-06-23 19:09:22
借應付賬款貸銀行存款。
2022-04-13 14:18:37
借;待攤費用 貸;銀行存款等科目 借;管理費用等科目 貸;待攤費用(攤銷5 6 7月份的)
2016-08-04 16:48:02
按月做,借管理費用貸應付賬款
2019-07-17 18:12:26
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