老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

員工出差墊付金額后,拿憑證來公司報銷,在公司沒有給報銷時分錄借管理費用差旅費貸其他應(yīng)付款。公司付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,那么原始憑證是什么,公司以還款的形式打款給員工了可以嗎
答: 您好,原始憑證是報銷單據(jù)。
某縣審計局派審計組對縣國土局2004年度財務(wù)收支進行審計,發(fā)現(xiàn)以下問題:1、2004年12月80號記帳憑證,借:事業(yè)支出15萬元,貸:事業(yè)基金15萬元。無原始憑證。2、2004年12月85號記帳憑證,反映收到門面出租收入20萬元,借:銀行存款20萬元,貸:其他應(yīng)付款20萬元。3、2004年12 月88號記帳憑證,反映收到國土出讓金10萬元,借:銀行存款10萬,元,貸:其他收入10萬元。4、2004年12月90號記帳憑證,反映收到xx企業(yè)贊助款5萬元,借:銀行存款5萬元,貸:事業(yè)收入5萬元。請根據(jù).上述材料,指出其財務(wù)收支存在問題、定性提出審計處理意見。
答: 1,屬于白條入賬,需要考慮是否錯報,核實真實性 2,少記收入,多計了其他應(yīng)付款,你這里考慮認(rèn)定報表,調(diào)整 3,虛增收入,這屬于應(yīng)交財政款,調(diào)整 4,沒問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們收到總部境外離岸匯款,匯款到我們國內(nèi)美金賬戶,我怎么做賬,需要什么原始憑證,可以做備用金,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款總部嗎?
答: 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款


小林老師 解答
2020-06-23 22:16
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2020-06-23 22:18
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