
先轉(zhuǎn)款給個(gè)人掛 其他應(yīng)收款 收到發(fā)票報(bào)銷怎么沖?
答: 借:成本費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款個(gè)人往來在用發(fā)票報(bào)銷時(shí),主表指定項(xiàng)目是支付的其他經(jīng)營(yíng)還是收到的其他經(jīng)營(yíng)???本位幣應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)????
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該是支付其他經(jīng)營(yíng)的。本位幣應(yīng)該是正數(shù)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
職工2月借款 3月拿1月份的發(fā)票 填寫報(bào)銷單 在3月的時(shí)候可以用這些1月發(fā)票抵2月借走的其他應(yīng)收款嗎
答: 你好 可以報(bào)銷做賬 抵借款的
員工借款,取得發(fā)票報(bào)銷,怎么記賬?先做一筆還款再用現(xiàn)金報(bào)銷,還是直接貸其他應(yīng)收款呢?
幾年前付出去的款項(xiàng),沒有發(fā)票,就一直掛在其他應(yīng)收款里面的 。發(fā)票確定收不回,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師?請(qǐng)教您一下
請(qǐng)問:2018年12月預(yù)付電費(fèi)2萬元,已列入其他應(yīng)收款,發(fā)票在2019年1月收到,2019年1月預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做帳?
老師好,請(qǐng)問員工借款5000元,本月只取得一部分發(fā)票,可以先沖一部分,剩余的繼續(xù)掛其他應(yīng)收款,等另一部分發(fā)票到了后再將該筆借款多退少補(bǔ)嗎?


Coco????c 追問
2020-06-24 09:48
軼塵老師 解答
2020-06-24 09:48
Coco????c 追問
2020-06-24 09:48
軼塵老師 解答
2020-06-24 09:49