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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-24 14:17

你好,融資租入固定資產會計分錄:

初始直接費用的會計處理

借:固定資產

貸:銀行存款

未確認融資費用的分攤

承租人對每期應支付的租金,應按支付的租金金額:

借:長期應付款-應付融資租賃款

貸:銀行存款

根據當期應確認的融資費用金額

借:財務費用

貸:未確認融資費用

履約成本的會計處理

借:制造費用/營業(yè)費用

貸:銀行存款

或有租金的會計處理

借:制造費用/營業(yè)費用

貸:銀行存款

白天的星星 追問

2020-06-24 14:29

關鍵是那個固定資產的發(fā)票是我們匯多少他才開多少票。那期初我們入固定資產要以什么價格入賬。

樸老師 解答

2020-06-24 14:37

你按照發(fā)票金額入賬就可以了

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你好,融資租入固定資產會計分錄: 初始直接費用的會計處理 借:固定資產 貸:銀行存款 未確認融資費用的分攤 承租人對每期應支付的租金,應按支付的租金金額: 借:長期應付款-應付融資租賃款 貸:銀行存款 根據當期應確認的融資費用金額 借:財務費用 貸:未確認融資費用 履約成本的會計處理 借:制造費用/營業(yè)費用 貸:銀行存款 或有租金的會計處理 借:制造費用/營業(yè)費用 貸:銀行存款
2020-06-24 14:17:48
你好,不需要分開的。。。。。
2018-07-03 11:01:02
借 待處理財產損益 累計折舊 貸 固定資產 收錢 借 銀行存款 貸 待處理財產損益 隨后 待處理財產損益結轉到 資產處置損益
2020-11-03 17:53:59
你好!這個以后還會開嗎 你是開票方嗎
2024-07-05 16:04:58
你好 是的 要開票的 。借固定資產清理 累計折舊貸固定資產 借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅 結轉固定資產清理余額到資產處置損益科目去
2020-07-15 11:08:04
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