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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-06-24 10:38

小規(guī)模納稅人統(tǒng)一通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一個(gè)科目核算   沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

?? 追問

2020-06-24 10:40

但是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅總賬的時(shí)候有余額

軼塵老師 解答

2020-06-24 10:43

有余額說明少計(jì)提了或者多繳納了  看看明細(xì)賬

?? 追問

2020-06-24 10:47

明細(xì)賬的余額是一樣的,也是在借方

軼塵老師 解答

2020-06-24 10:48

如果有余額是下個(gè)月要繳納的 也是正常的

?? 追問

2020-06-24 11:03

之前的都已經(jīng)繳納完了

軼塵老師 解答

2020-06-24 11:06

本月的稅金本月計(jì)提 下個(gè)月申報(bào)繳納

?? 追問

2020-06-24 11:07

那這個(gè)分錄應(yīng)該怎樣寫呢

軼塵老師 解答

2020-06-24 11:08

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

?? 追問

2020-06-24 11:12

就這樣   完了?

軼塵老師 解答

2020-06-24 11:19

繳納:借:應(yīng)交增值稅貸:銀行存款
就這兩個(gè)分錄

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您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
小規(guī)模月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可不寫了 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-09 18:07:42
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-07 20:45:16
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