
老師,以前會(huì)計(jì)做賬,把應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的款,直接走了管理費(fèi)用,是以前年度,現(xiàn)在實(shí)際有庫存商品,賬上沒有,有收入了,我該怎么調(diào)整怎么做賬呢?
答: 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 ,之前那個(gè)年度匯算清繳需要更正申報(bào)
以前年度的憑證借方錯(cuò)誤,借管理費(fèi)用、貸庫存現(xiàn)金,我可以只訂正借方嗎,如果全部訂正,是不是借管理費(fèi)用紅字,貸庫存現(xiàn)金紅字
答: 您好,可以只訂正借方的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年購買的稅控盤330元,記賬分錄做錯(cuò)了,記的借管理費(fèi)用;借進(jìn)項(xiàng)稅;貸庫存現(xiàn)金(申報(bào)時(shí)也只報(bào)了稅額部分)。現(xiàn)在想調(diào)整過來怎么做?是調(diào)整“以前年度損益”還是做“管理費(fèi)用”借方負(fù)數(shù)?
答: 你好,是以前年度損益調(diào)整貸方


追逐太陽的向陽花 追問
2020-06-24 10:51
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2020-06-24 10:52
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2020-06-24 11:00
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2020-06-24 11:16
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2020-06-24 11:27
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2020-06-24 11:45