
老師,以前會計做賬,把應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的款,直接走了管理費用,是以前年度,現(xiàn)在實際有庫存商品,賬上沒有,有收入了,我該怎么調(diào)整怎么做賬呢?
答: 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 ,之前那個年度匯算清繳需要更正申報
以前年度的憑證借方錯誤,借管理費用、貸庫存現(xiàn)金,我可以只訂正借方嗎,如果全部訂正,是不是借管理費用紅字,貸庫存現(xiàn)金紅字
答: 您好,可以只訂正借方的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的費用未入賬,直接把費用做到今年的費用里?科目就可以是借:管理費用 貸 庫存現(xiàn)金這樣可以嗎?還有就是涉及到調(diào)賬去年的費用錯計的,今年的科目是直接紅沖還是用:以前年度損益調(diào)賬這個科目?
答: 你好,損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目的


追逐太陽的向陽花 追問
2020-06-24 10:51
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2020-06-24 10:52
maize老師 解答
2020-06-24 11:00
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2020-06-24 11:02
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2020-06-24 11:16
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2020-06-24 11:27
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2020-06-24 11:35
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2020-06-24 11:45