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小才子
于2020-06-24 11:28 發(fā)布 ??1033次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-24 11:31
你計提啥稅,附加稅嗎,借稅金及附加 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù)
小才子 追問
2020-06-24 11:33
相當于是計提的時候,借稅金及附加,貸應交稅費。沖銷時做相反分錄,借應交稅費,貸稅金及附加。是不是這個意思?
maize老師 解答
2020-06-24 11:40
是的,不過損益科目不能做相反方向,需要做負數(shù),做相反會增加本年累計數(shù),
2020-06-24 11:41
哦哦,好的謝謝老師
2020-06-24 11:52
好的,我先回復別的學員了
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老師,稅費計提多了要怎么沖銷?
答: 你計提啥稅,附加稅嗎,借稅金及附加 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù)
年末需要把多計提的運費沖銷嗎
答: 是的,計提未發(fā)生應當沖銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下公司為什么當月要沖銷上月的計提數(shù),然后又重新在當月計提一筆呢?
答: 你好 是不是沒有取得發(fā)票 沒有發(fā)票的一般這樣處理?
那是不是在年底的時候就要 沖銷 或者補充計提?
討論
年底的時候就要 沖銷 或者補充計提嗎?把他弄平
計提18年費用,是不是就是做個借費用貸應付,明年再沖銷
如果沖銷了,到實際支付這五個人的利息時不每月沒有計提費用了,是否符合權責發(fā)生制原則?
老師,我們多計提了審計費,現(xiàn)在要沖回,我摘要可以寫沖銷多計提審計費……嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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小才子 追問
2020-06-24 11:33
maize老師 解答
2020-06-24 11:40
小才子 追問
2020-06-24 11:41
maize老師 解答
2020-06-24 11:52