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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-25 09:42

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

sun. 追問

2020-06-25 09:45

我不明白為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們沒有成本,而且月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候這些不是都結(jié)轉(zhuǎn)走了嗎

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:46

比如人工工資 您做的什么會計(jì)分錄?
您有收入 對應(yīng)這個(gè)收入就應(yīng)該有成本

sun. 追問

2020-06-25 09:49

工資是這么做的

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:50

不應(yīng)該把所有的工資都計(jì)入管理費(fèi)用 應(yīng)該分一部分計(jì)入成本

sun. 追問

2020-06-25 09:54

我們一直是按照這么操作的,我明白老師的意思,銷售員的工資應(yīng)該計(jì)入成本,可是因?yàn)槲覀円恢笔沁@么操作的,所以就這樣延續(xù)下來了,假如我們按照現(xiàn)在的作坊,那就直接做您發(fā)的第一個(gè)分錄就行了是不是

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:55

是的 按照現(xiàn)在的做法,那就直接做我發(fā)的第一個(gè)分錄就行  
但是這個(gè)是不合理

sun. 追問

2020-06-25 09:56

收到的專票要怎么做賬?

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:57

借:管理費(fèi)用等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等

sun. 追問

2020-06-25 09:59

明白,那在比如別人開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我們,我們要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:02

是為了中介直接服務(wù)的么

sun. 追問

2020-06-25 10:04

我們是中介,其他中介公司掛單在我們公司,就是這筆傭金打款給我們了,但是是其他公司的錢,所以他們現(xiàn)在要開發(fā)票我們,我們把這筆錢打回給他們

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:05

那您計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目 
就是我前面那樣寫的分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)算繳納增值稅
2017-10-27 16:59:47
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2020-06-25 09:42:30
這個(gè)可以根據(jù)復(fù)印件做賬啊,不需要作廢重新開,
2019-12-27 10:35:15
你好,按折扣之后的金額入賬做收入確認(rèn)
2017-11-22 09:12:31
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