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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-25 09:42

您好
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
然后對應結轉(zhuǎn)銷售成本

sun. 追問

2020-06-25 09:45

我不明白為什么要結轉(zhuǎn)成本,我們沒有成本,而且月底的時候結轉(zhuǎn)損益的時候這些不是都結轉(zhuǎn)走了嗎

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:46

比如人工工資 您做的什么會計分錄?
您有收入 對應這個收入就應該有成本

sun. 追問

2020-06-25 09:49

工資是這么做的

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:50

不應該把所有的工資都計入管理費用 應該分一部分計入成本

sun. 追問

2020-06-25 09:54

我們一直是按照這么操作的,我明白老師的意思,銷售員的工資應該計入成本,可是因為我們一直是這么操作的,所以就這樣延續(xù)下來了,假如我們按照現(xiàn)在的作坊,那就直接做您發(fā)的第一個分錄就行了是不是

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:55

是的 按照現(xiàn)在的做法,那就直接做我發(fā)的第一個分錄就行  
但是這個是不合理

sun. 追問

2020-06-25 09:56

收到的專票要怎么做賬?

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:57

借:管理費用等
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款等

sun. 追問

2020-06-25 09:59

明白,那在比如別人開了經(jīng)紀代理服務費的發(fā)票給我們,我們要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:02

是為了中介直接服務的么

sun. 追問

2020-06-25 10:04

我們是中介,其他中介公司掛單在我們公司,就是這筆傭金打款給我們了,但是是其他公司的錢,所以他們現(xiàn)在要開發(fā)票我們,我們把這筆錢打回給他們

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:05

那您計入主營業(yè)務成本科目 
就是我前面那樣寫的分錄
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,按銷項稅額與進項稅額的差額計算繳納增值稅
2017-10-27 16:59:47
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品等
2020-06-25 09:02:47
原憑證紅字沖減,然后藍字記錄新發(fā)票對應的憑證
2020-01-06 08:55:36
您好 一般納稅人12月份開出的銷項發(fā)票不能做在20年1月份
2020-01-05 17:29:42
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