
廠家返點沖減應付賬款如何分錄?
答: 如果你日常的費用都是通過銷售費用來做收到廠家返利沖減往來要怎么做分錄?的話,建議你收到廠家的返利也做銷售費用 借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:銷售費用-銷售返利 分經(jīng)銷商計提廠家的返利 借:銷售費用-銷售返利 貸:其他應付款 付的時候 借:其他應付款 銷售費用-銷售返利(如果你計提的少和實際發(fā)放有差額的話) 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
需要在應付賬款下面設暫估――莫莫廠家嗎?
答: 可以在應付賬款-暫估明細 下設對應供應商名稱。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我公司粉廠房外墻 掛應付賬款 分錄怎么做
答: 你好,借:長期待攤費用,貸:應付賬款
老師,我們公司從廠家發(fā)了一批實驗品,這批實驗品未入庫,但是廠家的經(jīng)理從我們公司拿走了4件,這4件共1850元,直接沖減應付款,我這邊開了應付款減少單,這個應該如何做賬呢
老師,我們公司從廠家發(fā)了一批實驗品,這批實驗品未入庫,但是廠家的經(jīng)理從我們公司拿走了4件,這4件共1850元,直接沖減應付款,我這邊開了應付款減少單,這個應該如何做賬呢?
請問廠家給的滿返點,直接沖減應付款,應怎做分錄,例返利3000,應付款10000,那我們就付款10000-3000=7000元?
付貨款給a廠家,借應付賬款 貸銀行存款 后期發(fā)現(xiàn)付錯廠家了,廠家退回貨款借銀行存款 貸應付賬款 對嗎

