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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-06-26 19:39

借:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3600 貸:銀行存款 63600
借:管理費用 500 貸:累計攤銷 500
借:銀行存款 53000 累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3000 資產(chǎn)處置損益 2000

a萌吖 追問

2020-06-26 19:57

申遠(yuǎn)公司為一般納稅人,企業(yè)采用余額百分比法估計壞賬損失。公司于2019年開始計提壞賬準(zhǔn)備,年末應(yīng)收賬款借方余額為6200000元核定壞賬損失率5%。2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)6月5日賒銷一批產(chǎn)品給丁公司不含稅售價為10000元,增值稅率13%,付款條件為4/10,1/30,n/60。
(2)6月14日丁公司償還貨款。(計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅)
(3)九月經(jīng)核實應(yīng)收甲公司賬款5000元應(yīng)收以公司狀況20000元,均無法收回,經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)為壞賬。
(4)11月公司收到九月份已經(jīng)核銷的應(yīng)收甲公司賬款5000元。
(5)年末應(yīng)收賬款借方余額為6000000元。計提壞賬準(zhǔn)備。
要求:編制相關(guān)會計分

許老師 解答

2020-06-26 20:15

這個的話 一次問一個問題哦
其他同學(xué)  還要回答的

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借:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3600 貸:銀行存款 63600 借:管理費用 500 貸:累計攤銷 500 借:銀行存款 53000 累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3000 資產(chǎn)處置損益 2000
2020-06-26 19:51:30
借:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3600 貸:銀行存款 63600 借:管理費用 500 貸:累計攤銷 500 借:銀行存款 53000 累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 3000 資產(chǎn)處置損益 2000
2020-06-26 19:39:01
借 無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 增值稅 3600 貸 銀行存款 63600 借 管理費用 6000 貸 累計攤銷 6000 借 銀行存款 53000 累計攤銷 12000 貸 無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費 增值稅 3000 資產(chǎn)處置損益 你計算一下
2020-06-26 20:26:00
一借銀行存款500000貸應(yīng)收賬款500000。二借庫存現(xiàn)金20000貸銀行存款20000,三借銷售費用120000貸銀行存款120000。四借在途物資6000借應(yīng)交稅費780貸銀行存款6780,
2020-06-19 14:35:24
你好,對的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
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