甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化妝品不含稅平均銷售價格為220000元,該高檔化妝品成本為140000元,高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(請在下方作答)
優(yōu)秀的小兔子
于2020-06-27 14:42 發(fā)布 ??6085次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-27 14:52
你好
借,管理費用220000*(1加上13%)
貸,應(yīng)付職工薪酬220000*(1加上13%)
借,應(yīng)付職工薪酬220000*(1加上13%)
貸,主營業(yè)務(wù)收入220000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷220000*13%
借,主營業(yè)務(wù)成本140000
貸,庫存商品140000
借,稅金及附加220000*15%
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅220000*15%
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56

您好,您指的哪部分的處理?
2021-01-22 11:46:28

1.繳納消費稅的計算式
300000*5%=15000
2020-06-06 17:31:59

出廠價為每輛000000 (不含稅),這里是多少?
2022-04-18 17:11:54

同學(xué)你好,
借,長期股權(quán)投資
貸,主營業(yè)務(wù)收入2600000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項260000*13%
借,主營業(yè)務(wù)成本100000
貸,庫存商品100000
借,稅金及附加2600000*5%
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅2600000*5%
2021-12-22 13:52:54
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