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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-06-27 16:47

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-06-27 16:53

借 生產(chǎn)成本 
貸 制造費(fèi)用 

借 庫存商品
貸 生產(chǎn)成本

借 財務(wù)費(fèi)用  4400
貸 應(yīng)付利息    4400

借 稅金及附加   65200
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅  65200

借 主營業(yè)務(wù)成本  417000+505200
貸 庫存商品  417000+505200

借 收入類
貸 成本類
本年利潤

借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 

借 利潤分配
貸 盈余公積

Z-J-H 追問

2020-06-27 18:08

31日,月末財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)甲材料盤盈20千克,計(jì)400元;B產(chǎn)品盤虧1件,計(jì)2 526元,待批準(zhǔn)處理。

Z-J-H 追問

2020-06-27 18:08

請問這個怎么寫呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-27 18:17

借 原材料  400
待處理財產(chǎn)損溢  2126
貸 庫存商品 2526

Z-J-H 追問

2020-06-27 18:22

31日,經(jīng)批準(zhǔn)盤盈甲材料由本企業(yè)轉(zhuǎn)銷,盤虧B產(chǎn)品作本企業(yè)損失。

陳詩晗老師 解答

2020-06-27 18:32

借 管理費(fèi)用
貸 待 處理財產(chǎn)損溢  2126

Z-J-H 追問

2020-06-28 09:02

31日,分配本月發(fā)放的職工工資49 200元。其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資22 400元,
生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資13 552元,車間管理人員工資5 400元,行政管理人員工資7 848元。

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 09:37

借 生產(chǎn)成本   22400+13552
制造費(fèi)用   5400
管理費(fèi)用   848
貸 應(yīng)付職工薪酬   總金額

Z-J-H 追問

2020-06-28 09:41

31日,分配本月發(fā)放的職工工資49 200元。其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資22 400元,
生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資13 552元,車間管理人員工資5 400元,行政管理人員工資7 848元。

31日,將本月發(fā)生的制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時比例分配轉(zhuǎn)入A、B產(chǎn)品制造成本。(生產(chǎn)產(chǎn)品公式分別為:A產(chǎn)品8000小時,B產(chǎn)品12000小時。要求編制分配表)

34. 31日,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月完工入庫A產(chǎn)品2 000件、B產(chǎn)品152件的制造成本(假定本月A、B產(chǎn)品全部完工)。
以上三道合起來,怎么算AB所耗用的直接材料直接人工及分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 09:44

你這里分別 都告訴 了A和B的材料和人工
你需要分?jǐn)?nbsp;的是制造費(fèi)用
用制造費(fèi)用  /(8000+12000)
分配率*8000,分配率*12000
分別計(jì)算各自承擔(dān)的部分

Z-J-H 追問

2020-06-28 10:21

分別為2160和3240,34怎么算呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 10:28

借 庫存商品  A的材料 人工 分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用
庫存商品  B的材料 人工 分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用
貸 生產(chǎn)成本

Z-J-H 追問

2020-06-28 10:37

A和B的人工都一樣對吧,車間管理人員工資加行政管理人員工資

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 10:43

生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資22 400元,
生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資13 552元
你計(jì)算一下

Z-J-H 追問

2020-06-28 10:47

那材料呢,不是A成本22400。。。?

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 11:02

加進(jìn)去 就是

借 庫存商品 A的材料 人工 分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用
庫存商品 B的材料 人工 分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用

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您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-06-27 16:47:53
同學(xué)你好 要做分錄嗎
2024-01-14 05:00:08
你好,學(xué)員 借銀行存款22000*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入15*400%2B20*800=22000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅22000*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-12-04 11:15:13
你好,如果是一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-09-25 19:17:27
你好 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品—甲產(chǎn)品/乙產(chǎn)品
2022-05-16 17:26:08
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