
老師,我是做內(nèi)賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現(xiàn)在由我來接手,經(jīng)過查詢發(fā)現(xiàn),他做的所有費用都是作為其他應付款-老板,但我發(fā)現(xiàn)我們其他應付是18萬,但其實所有費用統(tǒng)計是25萬,就是說這差額應該是通過其他銀行賬號付的錢,現(xiàn)在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現(xiàn)在賬面銀行存款和實際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬,我能不能直接用這個差額去沖其他應付款-老板?
答: 您好!首先搞清楚差額是不是就是存到其他銀行里面的,如果是的話內(nèi)帳可以沖,但是要在摘要上面寫明是存到其他銀行上面去了。
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司兩個銀行賬戶,法人同時向兩個賬戶轉(zhuǎn)錢墊付款項,分錄可以這樣寫嗎?借:銀行存款-A 銀行存款-B 貸:其他應付款
答: 你好可以這樣寫的

