
請問外購的粽子送客戶了,我做銷售費(fèi)用-招待費(fèi),請問這個(gè)行為是不是要視同銷售?也就是說貸方是不是要做應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅?
答: 你好,按規(guī)定要視同銷售的。
: 公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理借:銷售費(fèi)用~招待費(fèi)貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)" 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?
答: 同學(xué)你好,這樣做分錄的話,是成本。但是需要企業(yè)所得稅的匯算清繳填視同銷售收入和視同銷售成本還要填數(shù)據(jù)才行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
"公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理借:銷售費(fèi)用~招待費(fèi)貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)"" 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?"
答: 這需要根據(jù)您公司的實(shí)際狀況來判斷,基本上應(yīng)該以成本為主,但是對招待客戶的產(chǎn)品若比較少,招待費(fèi)可能較大,而實(shí)際銷售金額較少,就可以考慮將招待費(fèi)用入賬為實(shí)際銷售金額,以減少稅費(fèi)承擔(dān)。拓展知識(shí):任何企業(yè)在招待客戶時(shí),都應(yīng)該考慮成本與稅費(fèi)的影響,以便為公司節(jié)省開支,獲取更大的收益。案例:比如某公司需要招待外國客戶,為了減少稅費(fèi)的負(fù)擔(dān),就可以考慮將招待費(fèi)當(dāng)作銷售金額來抵扣,以最大程度減少稅費(fèi)承擔(dān)。


阿慢 追問
2020-06-27 21:47
QQ老師 解答
2020-06-27 23:02