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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-28 10:51

這個是開一起嗎,?不得抵扣,那這個1007.88/1252.57=可以抵扣進(jìn)項稅額/總的進(jìn)項稅額  那這個可以算出來可以抵減,總的進(jìn)項稅額-可以抵扣就是不得抵扣

maize老師 解答

2020-06-28 10:52

或者是不得抵扣(1252.57-1007.88)/1252.57=不得抵扣進(jìn)項稅額/總的進(jìn)項稅額

 欣   追問

2020-06-28 10:55

是的,老師,發(fā)票項目是開在一起的,現(xiàn)在不得抵扣的金額我已經(jīng)算出來了,而且不得抵扣的這部分費用還沒有走報銷流程,我現(xiàn)在要單獨把這部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理呢?

maize老師 解答

2020-06-28 11:10

沒有報銷那不做,等報銷一起做借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸庫存現(xiàn)金

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這個是開一起嗎,?不得抵扣,那這個1007.88/1252.57=可以抵扣進(jìn)項稅額/總的進(jìn)項稅額 那這個可以算出來可以抵減,總的進(jìn)項稅額-可以抵扣就是不得抵扣
2020-06-28 10:51:28
可以抵扣的
2017-11-14 09:13:57
借:管理費用等--辦公費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-27 14:40:34
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
是的
2016-05-12 15:52:33
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