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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 14:50

你好,可以月底統(tǒng)一做,如果你業(yè)務(wù)多的話,月中就可以開(kāi)始做的。

火星上的香菇 追問(wèn)

2020-06-28 14:51

哦哦,我收到的發(fā)票有些沒(méi)有按發(fā)票時(shí)間順序來(lái)做賬可以嗎?

郭老師 解答

2020-06-28 14:53

你好,你收到的,可以的。

火星上的香菇 追問(wèn)

2020-06-28 14:54

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-28 14:56

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,可以月底統(tǒng)一做,如果你業(yè)務(wù)多的話,月中就可以開(kāi)始做的。
2020-06-28 14:50:37
你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售合同開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷(xiāo)售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門(mén)制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)銀行往來(lái)賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷(xiāo),如固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類(lèi)科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-10-08 10:20:16
同學(xué),你好,這個(gè)一般先做收入,再做費(fèi)用,再做銀行。
2022-03-10 11:47:09
先做現(xiàn)金憑證、再做銀行存款憑證,再做轉(zhuǎn)賬憑證、計(jì)提費(fèi)用、攤銷(xiāo)費(fèi)用,計(jì)提稅費(fèi)等、再做本期結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
2017-09-18 19:47:44
您好!按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間做就可以了。
2016-03-28 13:53:58
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