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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-28 15:28

您好,1、借原材料10200,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1700,貸應(yīng)付賬款11700,庫存現(xiàn)金200
2、借財務(wù)費用600,貸銀行存款600
3、借管理費用4800,制造費用2400,貸銀行存款7200
4、借固定資產(chǎn)80000,貸實收資本80000
5、借制造費用20000,管理費用5000,貸累計折舊25000

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相關(guān)問題討論
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04
你好 要求:1、編制甲公司購入設(shè)備投入安裝、應(yīng)付安裝費、安裝完畢交付使用的賬務(wù)處理。 1 借,在建工程 505000、 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進65450 貸,銀行存款570450 2 借,在建工程15000 貸,應(yīng)付職工薪酬 15000 3 借,固定資產(chǎn)520000 貸,在建工程520000 2、采用雙倍余額遞減法計算2020年1月應(yīng)計提的固定資產(chǎn)折舊額(5分),并編制會計分錄 折舊額=520000*2/5/12=17333.33 借,制造費用17333.33 貸,累計折舊 17333.33
2020-06-03 11:11:47
您好,1、借原材料10200,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1700,貸應(yīng)付賬款11700,庫存現(xiàn)金200 2、借財務(wù)費用600,貸銀行存款600 3、借管理費用4800,制造費用2400,貸銀行存款7200 4、借固定資產(chǎn)80000,貸實收資本80000 5、借制造費用20000,管理費用5000,貸累計折舊25000
2020-06-28 15:28:43
借:庫存商品- 全額 正數(shù) 庫存商品---折扣負數(shù) 貸:應(yīng)付帳款票(票面價稅合計)
2015-11-29 11:54:06
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