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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 16:01

你好
借;利潤分配——應(yīng)付股利 ,   貸;應(yīng)付股利      
借;應(yīng)付股利  ,  貸;銀行存款

MH_敏 追問

2020-06-28 16:03

會(huì)計(jì)把它計(jì)入“管理費(fèi)用”,相當(dāng)于是虛列了支出嗎?

鄒老師 解答

2020-06-28 16:06

你好,是的
這個(gè)是分紅,不應(yīng)當(dāng)通過管理費(fèi)用核算的

MH_敏 追問

2020-06-28 16:06

還有一種做法:
借:營業(yè)外支出  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-06-28 16:07

你好
這個(gè)是分紅,不應(yīng)當(dāng)通過管理費(fèi)用或營業(yè)外支出核算的

MH_敏 追問

2020-06-28 16:08

它就是每個(gè)月發(fā)放給股民的錢(有點(diǎn)分紅的性質(zhì)),原先在管理費(fèi)用核算,是不是為了避稅?

鄒老師 解答

2020-06-28 16:09

你好,每個(gè)月發(fā)放給股民的錢(有點(diǎn)分紅的性質(zhì)),原先在管理費(fèi)用核算,這樣是逃避了稅款繳納的

MH_敏 追問

2020-06-28 16:16

那我要算每月實(shí)際支出,還得要把這部分原先列錯(cuò)的扣除出來,才是真實(shí)的支出,對(duì)吧?

鄒老師 解答

2020-06-28 16:16

你好,是的,是這樣的

MH_敏 追問

2020-06-28 16:18

好的,明白,謝謝

鄒老師 解答

2020-06-28 16:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
2020-06-28 16:01:17
你好,借 管理費(fèi)用-獎(jiǎng)勵(lì) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-03-28 22:28:12
借:應(yīng)付股利 貸:預(yù)收賬款
2019-11-10 11:44:05
你好,客戶抵扣形式是什么意思?
2019-06-13 08:48:52
借利潤分配 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行存款
2020-06-04 21:43:46
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