有技術(shù)合同認(rèn)定就可以免稅,這個就填寫到主表12欄這邊對吧,這個賬務(wù)里面應(yīng)計(jì)入什么科目,不是計(jì)入“”應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”這個科目吧?因?yàn)槭敲舛惒恍枰欢?
Justin
于2020-06-28 17:20 發(fā)布 ??911次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好!你可以這樣做,但是本身沒有要求這樣做
2020-10-19 16:37:21

同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”。你看到的科目不是放在銷項(xiàng)稅科目里,是結(jié)轉(zhuǎn)的一個過程。
2021-01-12 11:27:55

你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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