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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-29 06:32

您好
借 管理費用 借方紅字
借 銀行存款 借方藍(lán)字

金子 追問

2020-06-29 06:37

老師,我還想問一下!建筑施工企業(yè)上個月開給甲方的發(fā)票,當(dāng)時要求作廢。我當(dāng)時進(jìn)行了賬務(wù)處理,結(jié)果看到出納是這個月作廢的。我稅都處理過來。怎么調(diào)賬?
當(dāng)時賬上:
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
應(yīng)交稅費—銷項稅
借:應(yīng)收賬款 —100萬
貸:工程結(jié)算 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費—銷項稅 負(fù)數(shù)

尤其是稅怎么處理?

金子 追問

2020-06-29 06:39

5月份的增值稅少交了?怎么賬

bamboo老師 解答

2020-06-29 06:39

您上個月已經(jīng)按沒有作廢申報了銷項稅額?

金子 追問

2020-06-29 06:43

5月份我按作廢申報了銷項稅,銷項稅少報了,發(fā)票是這個月作廢的!

金子 追問

2020-06-29 06:45

上面的分錄是5月份的

bamboo老師 解答

2020-06-29 07:08

那應(yīng)該更正五月的申報表 按照沒有作廢發(fā)票的申報 這個月開具紅字發(fā)票 然后寫第二筆分錄

金子 追問

2020-06-29 07:43

更正報表會不會有滯納金?我能不能反結(jié)賬將第二筆分錄刪除,做一筆銷項稅稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入待抵稅中!
借:應(yīng)交稅費—銷項稅
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣未交增值稅
6月份
借:應(yīng)交稅費—待抵扣
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
能這樣處理嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 08:10

您上個月有稅款需要繳納么
直接把第二筆分錄刪除就好了

金子 追問

2020-06-29 08:25

有留抵進(jìn)項稅

bamboo老師 解答

2020-06-29 08:27

那不會有滯納金的 六月開具紅字發(fā)票后 做第二筆分錄就好了

金子 追問

2020-06-29 09:17

老師,如果是作廢18年發(fā)票,不僅要做第二筆分錄,還得將銷項稅轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 解答

2020-06-29 09:19

現(xiàn)在不好作廢 只能開具紅字發(fā)票 做相同的紅字分錄  跟上面一樣的處理

金子 追問

2020-06-29 09:29

銷項稅不用轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 解答

2020-06-29 09:31

銷項稅額做貸方紅字啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借 管理費用 借方紅字 借 銀行存款 借方藍(lán)字
2020-06-29 06:32:29
應(yīng)當(dāng)計入其他收益。
2020-03-16 09:34:22
您好 借:銀行存款 貸;遞延收益 發(fā)生穩(wěn)崗支出的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入(其他收益) 當(dāng)然 也可以直接寫一筆分錄 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
2020-03-27 11:03:42
是的沖減管理費用
2019-01-09 14:58:55
您好,之前是計入什么科目,現(xiàn)在就沖什么科目的,謝謝!
2021-01-16 16:02:31
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