
指出憑證存在的問題,并做出審計(jì)調(diào)整記賬00034號(hào)附件借:庫存現(xiàn)金29600貸:營業(yè)外收入29600收到 Y 公司交來原材料采購款貳萬陸仟玖佰元整(26900元)出納:李梅是不是應(yīng)該改為借:庫存現(xiàn)金29600貸:主營業(yè)外收入29600
答: 你好,正確的會(huì)計(jì)分錄是 借營業(yè)外收入29600 貸其他業(yè)務(wù)收入26194.69 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3405.31
采購原材料用庫存現(xiàn)金已付款,材料已入庫,分錄怎么做
答: 借原材料 貸庫存現(xiàn)金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板采購材料自已先用的現(xiàn)金墊付,然后開的專票拿回來后報(bào)銷做帳,因帳戶沒錢發(fā)票先給了會(huì)計(jì)做帳,跨月用庫存現(xiàn)金付,要填制什么單據(jù)報(bào)銷,
答: 你好!發(fā)票來借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 就可以 次月付款在填寫付款單

