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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-29 10:01

你好,正確的會計分錄是
借營業(yè)外收入29600
貸其他業(yè)務(wù)收入26194.69
應(yīng)交稅費-銷項稅額3405.31

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你好,正確的會計分錄是 借營業(yè)外收入29600 貸其他業(yè)務(wù)收入26194.69 應(yīng)交稅費-銷項稅額3405.31
2020-06-29 10:01:55
借原材料 貸庫存現(xiàn)金
2019-07-15 18:44:15
你好!你們公司做什么的? 原材料直接用?不用生產(chǎn)成本的嗎?
2017-09-22 08:27:16
你好!發(fā)票來借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款 就可以 次月付款在填寫付款單
2018-09-06 09:20:16
你好,不可以用庫存現(xiàn)金(暫估)這樣處理的 暫估入庫的時候錢已經(jīng)付完了,可以這樣做分錄 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;庫存現(xiàn)金
2020-07-12 13:00:01
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