
老師好,請(qǐng)問我們單位有別的單位的員工來我單位培訓(xùn),然后我們開的百分之六的培訓(xùn)發(fā)票給對(duì)方單位,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票如何做賬務(wù)處理的?
答: 做收入,借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
老師 我們公司發(fā)生了職工的培訓(xùn)費(fèi) 但是沒有發(fā)票 只有銀行的流水。怎么做賬務(wù)處理
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工交易經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-職工交易經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月收到一張職工初級(jí)會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票880,請(qǐng)問一下怎么做賬務(wù)處理呀?
答: 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存


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2020-06-29 10:13
maize老師 解答
2020-06-29 10:25
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2020-06-29 11:46
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2020-06-29 11:47
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2020-06-29 12:08
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2020-06-29 12:09
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2020-06-29 12:44