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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-06-23 10:16

老師 我是不知道怎么做分錄 是這樣的 我按著全部計提的 但是個人所得稅是按著工資表交的 社保也交了 就是實發(fā)工資少發(fā)了2萬 發(fā)的時候 我是借 應付職工薪酬多少 貸 銀行存款 7.7萬 貸 應交稅費 0.4萬 貸 其他應收款 -社保 0.5 我計提的是10萬工資 借 管理費用 10萬 貸應付職工薪酬 10萬

 追問

2016-06-23 10:26

但是沒有發(fā)放的工資 怎么弄 百度說 要把應付職工薪酬的結(jié)平了 這樣更清楚些 我應該在寫一分錄 反應未發(fā)工資的嗎 應該怎樣做

趙老師 解答

2016-06-23 10:12

本月未發(fā)的工資以后要發(fā)的可以轉(zhuǎn)到其他應付款-待發(fā)工資科目。

趙老師 解答

2016-06-23 10:22

計提和發(fā)放工資分錄是對的,差異部分是計提差異可以不用管,也不可能計提與實發(fā)完全一致。

趙老師 解答

2016-06-23 10:27

借 應付職工薪酬多少 貸 銀行存款 7.7萬 貸 應交稅費 0.4萬 貸 其他應收款 -社保 0.5 其他應付款-待發(fā)工資,確實是未發(fā)的工資這樣做,差異部分就不用做處理了,計提與實發(fā)存在差異很正常

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你好 負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應發(fā)工資總額 *2%計算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
同學你好,應付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應該是本月計提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
同學, 應付職工薪酬是看余額表里的本期發(fā)生的的袋方金額。
2021-12-15 16:37:28
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